内容标题6

  • <tr id='50Gabj'><strong id='50Gabj'></strong><small id='50Gabj'></small><button id='50Gabj'></button><li id='50Gabj'><noscript id='50Gabj'><big id='50Gabj'></big><dt id='50Gabj'></dt></noscript></li></tr><ol id='50Gabj'><option id='50Gabj'><table id='50Gabj'><blockquote id='50Gabj'><tbody id='50Gabj'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='50Gabj'></u><kbd id='50Gabj'><kbd id='50Gabj'></kbd></kbd>

    <code id='50Gabj'><strong id='50Gabj'></strong></code>

    <fieldset id='50Gabj'></fieldset>
          <span id='50Gabj'></span>

              <ins id='50Gabj'></ins>
              <acronym id='50Gabj'><em id='50Gabj'></em><td id='50Gabj'><div id='50Gabj'></div></td></acronym><address id='50Gabj'><big id='50Gabj'><big id='50Gabj'></big><legend id='50Gabj'></legend></big></address>

              <i id='50Gabj'><div id='50Gabj'><ins id='50Gabj'></ins></div></i>
              <i id='50Gabj'></i>
            1. <dl id='50Gabj'></dl>
              1. <blockquote id='50Gabj'><q id='50Gabj'><noscript id='50Gabj'></noscript><dt id='50Gabj'></dt></q></blockquote><noframes id='50Gabj'><i id='50Gabj'></i>
                彩神8app大发手机版质监局2014年预算基本情况说明
                发布日期:2014-07-22 信息来源: 地区管理员 浏览次数: 字号:[ ]
                 

                彩神8app大发手机版质监局2014年预算基本情况说明

                 

                一、彩神8app大发手机版质量技术监督局概况

                (一)主要职能

                   统一管理和指导本市质量工作,统一管理本市标准化工作,统一管理本市计量工作,综合管理本市涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备安全监察工作,制订并组织实施质量技术监督事业发展规划;组织协调行业和专业的质量技术监督工作;管理和指导质量监督的宣传、教育、培训、信息工作。

                (二)部门预算单位构成

                从预算单位构成看,彩神8app大发手机版质量技术监督局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括……。

                二、彩神8app大发手机版质量技术监督局2014年部门预算安排情况说明

                (一)收入预算总体安排情况

                彩神8app大发手机版质量技术监督局2014年收入预算1414.7万元,其中:其中:财政拨款收入1255.62万元,占88.75%,上年结转159.08万元,占11.2%

                (二)支出预算总体安排情况

                彩神8app大发手机版质量技术监督局2014年支出预算1414.7万元。

                1.按支出功能分类,包括一般公共支出1062.62万元、社会保障和就业支出87.08万元,其他支出265万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出702.2万元,日常公用支出165.3万元,项目支出547万元。

                (三)财政拨款支出情况

                2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

                1.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)433.84万元,主要用于行政单位的基本支出

                2. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)57.85万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

                3.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)出入境检验检疫行政执法和业务管理(项)15万元,主要用于反映检验检疫系统的行政执法及业务管理事务支出,如出入境商品检验监管,人员卫生检疫监管,动植物检疫监管及进出口食品安全检验检疫监管等。

                4.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)74.25万元,主要用于反映质量技术监督部门依据法律,法规开展行政执法事务以及质量管理,质量监督,计量管理,标准化,食品安全监管,特种设备安全监察,纤维检验等业务管理事务的支出。

                5.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)346.69万元,主要用于事业单位的基本支出。

                6.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)135万元,主要用于反映日常项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

                7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)87.08万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

                8.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)265万元,主要用于反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

                (四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

                1.因公出国(境)经费:2014年无因公出国(境)费支出。

                    2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算9.12万元,比上年下降54.4%。主要用于上级,同级之间的工作调研,考察会议等接待支出。

                3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费预算36万元,比上年下降7.6%。主要用于预算单位开展公务活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理。

                3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:预算单位在“财政拨款、专户资金、事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                9.各个使用的项级科目的解释(参考《2014年政府收支分类科目》书)。比如一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。


                市级部门收支预算总表

                彩神8app大发手机版质量技术监督局                                                                                                 单位:万元

                    

                        

                     

                当年预算

                     

                当年预算

                一、财政拨款

                1,255.62

                201一般公共服务支出

                1,062.62

                二、专户资金

                 

                  20117质量技术监督与检验检疫事务

                1,062.62

                三、事业单位经营收入

                 

                    2011701行政运行

                433.84

                四、其他收入

                 

                    2011702一般行政管理事务

                57.85

                五、上级补助收入

                 

                    2011704出入境检验检疫行政执法和业务管理

                15.00

                 

                 

                    2011706质量技术监督行政执法及业务管理

                74.25

                 

                 

                    2011750事业运行

                346.69

                 

                 

                    2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出

                135.00

                 

                 

                208社会保障和就业支出

                87.08

                 

                 

                  20805行政事业单位离退休

                87.08

                本年收入合计

                1,255.62

                    2080504未归口管理的行政单位离退休

                87.08

                 

                 

                229其他支出

                265.00

                 

                 

                  22904其他政府性基金支出

                265.00

                六、用事业基金弥补收支差额

                 

                 

                 

                七、上年结转

                159.08

                 

                 

                                

                1,414.70

                             

                1,414.70

                备注:项目支出为功能科目项级科目

                 

                市级部门财政拨款预算表

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                 

                基本支出

                项目支出

                 

                 

                 

                1,414.70

                867.60

                547.10

                 

                201

                一般公共服务支出

                1,062.62

                780.53

                282.10

                 

                  20117

                  质量技术监督与检验检疫事务

                1,062.62

                780.53

                282.10

                 

                    2011701

                    行政运行

                433.84

                433.84

                 

                 

                    2011702

                    一般行政管理事务

                57.85

                 

                57.85

                 

                    2011704

                    出入境检验检疫行政执法和业务管理

                15.00

                 

                15.00

                 

                    2011706

                    质量技术监督行政执法及业务管理

                74.25

                 

                74.25

                 

                    2011750

                    事业运行

                346.69

                346.69

                 

                 

                    2011799

                    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

                135.00

                 

                135.00

                 

                208

                社会保障和就业支出

                87.08

                87.08

                 

                 

                  20805

                  行政事业单位离退休

                87.08

                87.08

                 

                 

                    2080504

                    未归口管理的行政单位离退休

                87.08

                87.08

                 

                 

                229

                其他支出

                265.00

                 

                265.00

                 

                 

                 

                  22904

                  其他政府性基金支出

                265.00

                 

                265.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                备注:功能科目编码与科目名称细化到项级

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                市级部门2014年度“三公”经费预算统计表

                单位:万元

                项   

                本年预算数

                合  

                45.12

                1.因公出国(境)费用

                 

                2.公务接待费

                9.12

                3.公务用车费

                36.00

                其中:(1)公务用车运行维护费

                36.00

                    (2)公务用车购置费

                 

                 

                 

                注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





                打印本页 关闭窗口